SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho414017
Data de emissão14/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 27.529,97
Valor LiquidadoR$ 27.529,97
Valor PagoR$ 27.529,97
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***662143**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCIANO DE SOUSA MOURA
CPF/CNPJ***692950001**
EndereçoR QUARENTA, 0, CENTRO, 64548000
CidadeWALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEducação Infantil
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoGESTAO E MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/04/2025 9 1 27.529,97
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
415034 0000001 15/04/2025 27.529,97